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力芯微2026年上半年亏损扩大 毛利率降7.87%
科创板日报记者 徐杰
2026-08-29 星期六
原创
力芯微2026年上半年营收4.20亿元(+19.40%),归母净利润-401.07万元(同比下降124.04%),扣非净利-1314.72万元(同比下降237.22%);毛利率下降7.87%,主因供应链成本波动、行业竞争加剧及研发/销售/财务费用上升。
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《科创板日报》8月29日讯 力芯微公布2026年半年度报告。财报显示,力芯微2026年上半年实现营业收入4.20亿元,较上年同期上升19.40%;归属于上市公司股东的净利润为-401.07万元,同比下降124.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1314.72万元,同比下降237.22%。

利润总额同比下降375.18%,归属于上市公司股东的净利润同比下降124.04%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降237.22%。

第二季度营业收入为2.13亿元,第二季度归母净利润为-261.77万元,第二季度扣非净利润为-842.60万元。

经营活动产生的现金流量净额为-4355.31万元,上年同期为2512.38万元,同比波动幅度为-273.35%,出现同比波动幅度≥30%且方向性变化(由正转负)。主要原因:一是支付的采购额增加;二是加大公司团队建设,为职工支付的薪酬费用增加。

报告期内,集成电路产品收入4.19亿元,占比99.91%;公司主营业务聚焦电源管理及信号链芯片的研发与销售,涵盖电源转换、电源防护、信号链及驱动芯片四大类;已完成面向AI服务器及AI存储的48V电源架构新品研发,并实现微能量收集电路批量销售;产品结构持续向高增长赛道转型。

报告期内,内销收入2.63亿元,占比62.73%;外销收入1.56亿元,占比37.27%;公司采用“直销与经销并重”模式,客户包括三星、小米、传音、美的、海尔、LG等终端客户,并已进入比亚迪、现代汽车等车企供应链;海外市场依托三星、海力士、谷歌、亚马逊等国际客户推进业务落地。

报告期内“研发投入合计”金额为9965.18万元,较上年同期增长6.34%,研发投入总额占营业收入比例为23.75%,较上年同期减少2.92个百分点。

报告期内公司研发人员数量为341人,占公司总人数的比例为57.99%,较上年同期上升2.41个百分点,研发人员平均薪酬为20.20万元。

报告期内公司新增专利技术申请18件(其中发明专利13件),共获得8件知识产权项目(其中发明专利2件),累计获得发明专利授权107件。

人工智能、算力基建、新能源等新兴领域持续拉动半导体市场增长,国产替代加速推进。力芯微在电源管理芯片细分市场具备较强竞争力,品牌影响力显著,产品性能达国际先进水平,客户资源优质,但在国际市场与TI、MPS等企业相比仍存在差距。

高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目累计投入15491.05万元,投入进度100.28%,项目已于2024年6月结项。研发中心建设项目累计投入3849.44万元,投入进度63.93%,公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2028年6月。

截至8月28日收盘,力芯微股价报54.70元/股,总市值73.13亿元。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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