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招牌产品收入承压 紫燕食品前三季度净利润下滑超四成|财报解读
①紫燕食品前三季度公司实现营业收入25.14亿元,同比下降6.43%;归母净利润1.94亿元,同比下降44.37%;
                ②利润端除了收入面临挑战,还受到部分成本上涨和终端促销的影响。

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财联社10月24日讯(记者 吴蔚玲)卤味赛道竞争激烈,紫燕食品(603057.SH)招牌产品销售疲软,前三季度出现营收和归母净利同比双降。

今日晚间,紫燕食品发布公告,今年前三季度,公司实现营业收入25.14亿元,同比下降6.43%;归母净利润1.94亿元,同比下降44.37%;扣非后归母净利润1.65亿元,同比下降45.22%。其中,第三季度实现营业收入10.41亿元,同比增长1.75%;归母净利润8954.35万元,同比下降40.66%。

具体而言,公司招牌产品夫妻肺片、整禽类产品等同比都出现了不同程度的下滑。其中,前三季度,夫妻肺片实现收入6.76亿元,同比下降15.91%;整禽类产品实现收入5.41亿元,同比下降16.10%。受此拖累,前三季度公司鲜货产品整体实现收入20.03亿元,同比下降11.33%。此外,加盟费、门店管理费和信息系统使用费实现收入4447.6万元,同比下降12.59%。与之形成对比的是,预包装及其他产品实现收入3.36亿元,同比增长26.78%。

收入下滑的背后是卤味赛道整体承压。红餐产业研究院发布的《卤味品类发展报告2025》显示,近年来随着入局者增多,卤味赛道竞争愈发激烈,叠加消费渐趋谨慎影响,卤味品类市场规模增速有所放缓。2024年我国卤味品类市场规模为1573亿元,预计2025年将微增至1620亿元。

在此背景下,公司前三季度经销模式收入19.51亿元,同比下降12.79%。截至三季度末,公司经销商数量为97个,报告期内净减少3个。

不同于经销模式的收缩,公司直营模式表现突出。前三季度,公司直营模式实现收入7379.21万元,同比增长46.17%。在公司上月召开的半年度业绩说明会上,董事长戈吴超曾提到,面对行业挑战,公司启动大学城项目,开设校园店助推品牌在年轻消费群体的渗透率,并通过华人商超渗透和直营门店开拓的组合策略,发展海外市场。

利润端除了收入面临挑战,还受到部分成本上涨和终端促销的影响。戈吴超在前述业绩会上曾提到,受人工、物流等成本的刚性上涨,同时为应对市场竞争抢占市场份额,加大终端促销力度,短期内压缩了利润空间。

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