①2024年公司营收净利润较前一年度均出现不同程度的下滑; ②病理科共建业务目前处于高速发展期,2024年收入增速超过90%。
《科创板日报》4月21日讯(特约记者 高青)4月21日,上市公司安必平(688393.SH)正式对外发布了2024年财报,为市场揭晓了过去一年该公司的经营成果,整体来看,公司营收净利润较前一年度均出现不同程度的下滑。
财报数据显示,安必平2024年共实现营业收入4.71亿元,较上年同比下降5.33%;归母净利润为2129.13万元,较上年同比下降46.85%;扣非归母净利润为1425.38万元,同比降幅达59.64%。此外,经营现金流净额为354.33万元,较上年同比下降79.30%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
从主营业务分产品情况来看,其自产产品实现收入3.75亿元,同比下降1.23%,毛利率为76.78%,同比下降4.41个百分点。外购产品实现收入6,170.88万元,同比下降31.28%,毛利率为23.04%,同比下降2.74个百分点。自产产品毛利率下降的主要原因是HPV试剂毛利率降低的影响。服务收入实现2,777.33万元,同比增长31.29%,毛利率为37.55%,同比上升5.66个百分点。这表明公司正在通过服务收入的增长来弥补传统产品收入的下降。
《科创板日报》记者注意到,在病理科共建业务方面,安必平的表现较为亮眼。该业务目前处于高速发展期,2024年收入增速超过90%,为公司业务结构调整和未来增长提供了积极动力。
从费用角度来看,2024年安必平的销售费用为1.93亿元,同比增长5.41%。公司解释称,主要原因是报告期内薪酬调整,销售人员职工薪酬增加,同时公司为加大市场推广力度,提升产品市场占有率,在销售人力方面的投入有所增加。而研发费用上,公司全年投入6006.37万元,占营业收入的12.76%,重点投向病理数智化及肿瘤伴随诊断试剂开发。
资产方面,截至2024年末,安必平总资产为13.63亿元,较上年度末下降2.7%;归母净资产为12.56亿元,较上年度末下降0.6%;公司资产负债率较低,仅为7.95%,财务状况较为稳健。
在利润分配方面,安必平拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。以截至2024年12月31日的总股本9356.77万股测算,预计分配现金红利935.68万元(含税)。
体外诊断行业正处于技术革新与市场需求共同驱动的关键转型期。随着精准医疗的推进及分子病理、伴随诊断等领域的快速发展,行业竞争日益激烈。安必平作为国内少数几家同时掌握液基细胞学(LBP)、聚合酶链式反应(PCR)、荧光原位杂交(FISH)、免疫组织化学(IHC)等核心技术的企业,在行业内具有明显优势。截至报告期末,公司已开发近600个病理诊断相关注册/备案产品,覆盖数十种癌症类型,医疗器械备案证或注册证数量位居行业前列。
综合来看,安必平2024年面临了一定的经营压力,导致营收净利润双双下滑,但其病理科共建业务的快速增长为公司带来新的增长希望。未来,公司需在加强市场开拓、优化成本控制以及推动创新研发等方面下功夫,以应对市场竞争和政策变化带来的挑战,实现业绩的稳定增长。