航天南湖2024年实现营收2.18亿元,同比下降69.98%;归母净利润为-0.78亿元,同比下降176.36%。公司主要业务受国内外市场环境变化影响显著,研发投入占比提升至44.44%,但未能有效缓解业绩压力。
《科创板日报》4月21日讯 今日晚间,航天南湖披露的2024年财报显示,实现营收2.18亿元,同比下降69.98%;归属于母公司股东的净利润为-0.78亿元,同比下降176.36%;扣除非经常性损益后的净利润为-0.81亿元,同比下降205.01%。
其中,第四季度,航天南湖营收为1.32亿元,归属于母公司股东的净利润为-0.20亿元,扣非净利润为-0.21亿元。
据披露,航天南湖2024年非经常性损益占净利润的比例为 40.67%,超过10%。其中金额最高的两项非经常性损益项目分别为计入当期损益的政府补助420.17万元和委托他人投资或管理资产的损益162.50万元,这些收益主要来源于政府支持及资产管理活动。
同期,航天南湖经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元,较上年同期减少161.73%。主要原因在于报告期内销售回款较上年同期减少所致。
雷达及配套装备是航天南湖收入占比最大的产品,报告期内实现收入0.89亿元,同比下降84.89%,毛利率为6.47%,同比减少26.77个百分点。收入下降的主要原因是产品交付减少以及交付产品类型差异所致;雷达零部件实现收入1.11亿元,同比增长4.13%,毛利率为27.65%,同比减少0.69个百分点。该类产品毛利率变化较小,主要由于交付产品类型的调整所致。整体来看,公司产品结构较为单一,雷达及配套装备的收入下降对公司整体业绩产生较大影响。
从地区分布来看,华北地区是航天南湖收入占比最大的市场,报告期内实现收入1.64亿元,同比下降75.27%,毛利率为18.95%,同比减少14.65个百分点;西南地区实现收入0.33亿元,同比增长281.63%,毛利率为17.73%,同比增加25.71个百分点。华北地区的收入下降主要由于产品交付减少及交付产品类型差异所致,而西南地区的增长则得益于新项目的推进。
航天南湖报告期内研发投入为0.97亿元,同比下降31.04%,占营业收入比重为44.44%,同比增加25.10个百分点。研发投入减少主要系部分项目研发阶段发生变化,材料及人工费用较上年同期减少所致。研发人员数量为345人,占总员工比例为42.23%,平均薪酬为21.38万元,较上期下降10.15%。
《科创板日报》注意到,报告期内,航天南湖新增发明专利8项(含国防专利6项),实用新型专利2项,累计持有发明专利56项(含国防专利8项)、实用新型专利83项。
截至报告期末,航天南湖募投项目“生产智能化改造项目”累计投入3.14亿元,完成计划进度的64.58%;“研发测试基地建设项目”累计投入2.17亿元,完成计划进度的91.02%。
同日,航天南湖发布了2025年一季报,实现营收3.58亿元,同比增长1201.58%,归母净利润5659.97万,同比扭亏为盈。具体来看,成本端营业成本2.59亿元,同比增长860.45%,费用等成本4113.88万元,同比增长70.67%。营业总收入扣除营业成本和各项费用后,归母净利润5659.97万元,扭亏为盈。