①目前公司已与国内外多家相关厂商就半固态电池的实验线或中试线展开合作并已陆续交付设备; ②下半年与大众签订的合同是该公司有史以来接到过的金额最大的单笔订单,因该订单金额较大,预计在2025年上半年开始陆续交付; ③其计划在马来西亚新建大型制造工厂。
《科创板日报》8月8日讯(记者 郑炳巽) 8月7日晚间,南微医学(688029.SH)发布2023年半年报。该公司上半年实现营收11.47亿元,同比上涨19.46%;归母净利润2.64亿元,同比高涨111.69%。不过,在不考虑股份支付的影响下,本期归母净利润较上期增长为70.97%。
去年同期的归母净利润为1.25亿元,同比下降12.87%。若不考虑股份支付影响,归母净利润为1.55亿元,同比下降18.44%。
南微医学指出,2023年上半年营收增长主要因为加强了市场推广。
细分来看,营收当中,来自国内市场的收入为6.94亿元,同比增长16.43%;国际市场的收入为4.47亿元,同比增长22.97%。
事实上,在疫情结束之后,南微医学的业绩开始明显好转。进入2023年,一季度便实现营收5.50亿元,同比上涨24.26%;归母净利润1.01亿元,同比上涨133.98%。不考虑股份支付的影响,归母净利润同比增长74.16%。
相比之下,2022年南微医学营收为19.80亿元,同比微涨1.72%;归母净利润3.31亿元,同比增长1.80%。若剔除股份支付和所得税影响,归母净利润为3.32亿元,实则减少15.58%。
彼时,南微医学直言,国内疫情反复,造成“止血及闭合类产品”收入减少1.82亿元。该产品是南微医学收入的最主要来源,当年营收为7.25亿元,同比下降18.71%。产量与销量分别下降18.46%、27.4%,库存量则同比上升98.68%。
然而,《科创板日报》记者发现,南微医学在2023上半年营收和净利润取得双高增长的同时,销售费用也大幅上涨,并远远超过研发费用。
具体来看,2023年营业总成本为8.28亿元,同比微增1.9个百分点。其中,销售费用和管理费用分别为2.53亿元、1.52亿元,同比增长31.41%、-10.85%,占营收的比例分别为22.05%、13.28%。
同一时期,南微医学的研发费用仅为6867.34万元,同比下降18.05%,不及销售费用的三分之一,占营收的比例仅为5.99%,较上年同期的8.73%减少了2.74个百分点。
截至2023年上半年,南微医学拥有在研项目11个,预计总投资6.83亿元,目前累计投入6.65亿元。在研项目数量及名称,与2022年度相比,未有新增变化。
南微医学指出,销售费用增加主要因为销售人员薪酬、差旅费及市场推广费增加所致,研发费用减少因为研发试样材料减少所致。
实际上,近年来,南微医学的销售费用处于持续上升状态之中。2020-2022年间,销售费用分别为2.78亿元、3.89亿元、4.33亿元,占营收的比例为20.99%、19.96%、21.88%。